2018年度始興縣 僑聯(lián) (單位)預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置在2002年機構(gòu)改革后,始興縣歸國華歸聯(lián)合會沒有職能配置也沒有機構(gòu)和人員編制,在始機編字[2002]32號《關(guān)于印發(fā)始興縣政府辦公室職能配置內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制方案的通知》中,提到始興縣人民政府外事辦公室(僑務(wù)辦公室)兼管僑聯(lián)工作,直至2007年1月31日始機編字[2007]13號文件,決定獨立設(shè)置始興縣歸國華僑聯(lián)合會,為縣屬正科級建制群團機構(gòu)。2018年預算組成單位共1 個,主要職能是一、廣泛聯(lián)系和服務(wù)于全縣各族歸僑、僑眷、海外僑胞
和臺屬,是縣委、縣人民政府聯(lián)系僑界的紐帶和橋梁。 二、團結(jié)、聯(lián)系、服務(wù)于華僑、歸僑、僑眷及港澳臺胞、親 屬,宣傳黨的方針、政策及有關(guān)法律、法規(guī),積極開展工作,使廣大僑聯(lián)人士努力為祖國統(tǒng)一大業(yè)和發(fā)展穩(wěn)定做貢獻。三、積極參政議政,充分發(fā)揮僑界人大代表、政協(xié)委員的作用,促進《歸僑僑眷權(quán)益保護法》及其《實施辦法》的全面實施,推進我縣民主法制建設(shè)。
四、調(diào)查了解我縣歸僑、僑眷及港澳臺胞、親屬的基本情況,研究掌握他們的思想動態(tài)、政治表現(xiàn)和專業(yè)特長,提出意見和建議。
(二)人員構(gòu)成情況:核定事業(yè)編制3名,其中:設(shè)主席1名、副主席1名、職員1名,財政定額人員1名。
(三)預算年度的主要工作任務(wù)。
(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算47.12萬元,其中:一般公共預算撥款47.12萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年減少1.81萬元,減幅0.4%,原因是人員減少。
三、支出預算說明
2018年支出預算47.12萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出47.12 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算47.12萬元,占預算撥款支出的100%,比上年減少1.81萬元,減幅0.4%,原因是人員減少。其中:工資福利支出37.1萬元.
(二)項目支出預算0萬元,無項目支出
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為0.52萬元,與上年數(shù)相比持平或減少1.51萬元,減少29%,原因是2017年有因公出國費用,2018年沒有此費用。按資金來源分,財政撥款4萬元,其他資金3.48萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運行維護支出0萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費0萬元),公務(wù)接待費支出0.52萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預算10萬元,包括辦公2.1萬元、印刷費0.2萬元、郵電費0..2萬元、差旅費0.9萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0.3萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.3萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他費用6萬元。
(二)政府采購預算0萬元,包括0設(shè)備0萬元……
(三)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:完成正常運行工作,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
(四)無國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。無國有資產(chǎn)收入支出。
(六)專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。