2018年度始興縣旅游局預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。 2018年預算組成單位共1個,即始興縣旅游局,主要職能是貫徹執(zhí)行國家、省、市有關旅游業(yè)的政策、法規(guī),擬訂行業(yè)管理規(guī)章制度,并組織實施;會同有關部門編制旅游業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計劃,負責旅游統(tǒng)計、信息咨詢工作;指導旅游景區(qū)景點的規(guī)劃和建設;做好旅游宣傳推介工作;加強對縣內各旅游企業(yè)的行業(yè)管理,負責景區(qū)創(chuàng)A和酒店評星工作,組織旅游從業(yè)人員的崗位培訓工作;承辦縣人民政府和省、市旅游局交辦的各項工作 ,下設始興縣旅游發(fā)展服務中心,為正股級事業(yè)單位,核定編制數(shù)為3名。
(二)人員構成情況。我局2017年底的編制人員11人,但實有在職人員15人,退休人員1人。
(三)預算年度的主要工作任務。一是以招商引資為“主戰(zhàn)略”,借外力助建設。利用“圍屋、溫泉、生態(tài)、人文”等特色資源包裝項目進行推介,吸引社會資本參與投資,助推景區(qū)建設,通過鄉(xiāng)賢招商、以商帶商等方式,積極引進符合資源特色的旅游項目。二是以項目建設為“總抓手”,強服務推建設。把項目建設作為發(fā)展旅游的總抓手,抓實抓好旅游項目建設,加大項目建設力度,完善旅游基礎設施,促進旅游景區(qū)建設取得新進展。三是以全域旅游為“新機遇”,抓機遇謀發(fā)展。為推動旅游業(yè)創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享發(fā)展,促進旅游業(yè)轉型升級、提質增效,廣東省旅游局開展了“省級全域旅游示范區(qū)”創(chuàng)建工作。四是以宣傳營銷為“重頭戲”,抓宣傳創(chuàng)品牌。利用“中國最美小城”等國字招牌,圍繞“千年古縣·福地始興”形象定位,積極開展旅游宣傳營銷推廣,不斷增強旅游宣傳營銷效果,拓寬旅游客源市場。五是以行業(yè)管理為“切入點”,抓規(guī)范提品質。一是積極創(chuàng)建星級旅游企業(yè)和A級景區(qū)。我局2017年對全縣酒店、農家樂和景區(qū)做了詳細的摸底調查,嚴格按照相關標準,積極做好我縣星級酒店、星級農家樂、A級景區(qū)和轉限上企業(yè)的工作,同時進一步指導古塘秋月山莊對照A級景區(qū)和限上住宿企業(yè)要求升級改造配套基礎設施等,積極申報古塘秋月山莊創(chuàng)建國家3A級景區(qū)和滿堂客家大圍創(chuàng)建國家4A景區(qū)。
(四)始興縣旅游局負責本級預算的預算公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算138.6萬元,其中:一般公共預算撥款118.6萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)20萬元。比上年的112.8萬元增加了25.8萬元,增幅22.9%,原因是工資增加了16.8萬元,公用經(jīng)費增加了4萬元,旅游管理業(yè)務費項目增加了5萬元。
三、支出預算說明
2018年支出預算138.6萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出118.6 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出20萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算118.6萬元,占預算撥款支出的85.6%,比上年97.7萬元增加了20.9萬元,增幅21.39%,原因是工資、公用經(jīng)費等各項費用的增加。其中:工資福利支出71.8萬元,商品和服務支出28.1萬元,對個人和家庭的補助18.7萬元。
(二)項目支出預算20萬元,占預算撥款支出的14.4%,與上年預算15萬元相比,增加了33.33%,原因是旅游管理業(yè)務費項目增加了5萬元。其中:旅游管理業(yè)務費項目10萬元,主要是用于旅游管理的各項業(yè)務費用;招商引資經(jīng)費項目10萬元,主要用于旅游招商的各項費用,與上年費用持平。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為3.3萬元,與上年數(shù)相比持平。按資金來源分,財政撥款3.3萬元;按具體項目分,公務用車購置及運行維護支出2.5萬元,公務接待費支出0.8萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經(jīng)費一般公共預算28.1萬元,包括辦公1萬元、郵電費0.6萬元、差旅費0.5萬元、福利費12萬元、辦公用房水費0.3萬元、電費0.3萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他費用10.9萬元。
(二)預算績效目標情況。2018年,強化縣全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作領導小組的統(tǒng)籌領導,在職能、經(jīng)費、人員上充實領導小組辦公室。充分發(fā)揮始興縣旅游發(fā)展委員會的職能作用,調動各部門參與指導、協(xié)調全縣旅游發(fā)展的主動性。重點推進如心泉谷溫泉度假小鎮(zhèn)、中古坑健康小鎮(zhèn)、昌松始興客家民宿度假村、司前溫泉小鎮(zhèn)等已簽約旅游項目,協(xié)調解決項目問題,促進項目早動工、早建成、早運營,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。