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始興縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2017年預算公開

2017年度始興縣 突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心(單位)預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。 

主要職能是:承擔市級各類自然災害、事故災難和公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件預警信息發(fā)布工作;負責市級突發(fā)事件預警信息發(fā)布平臺的建設、運行和維護工作;承辦市委、市政府及上級部門交辦的其他事項

(二)人員構成情況

截止至2016年12月止共有事業(yè)編制人員4人。

(三)預算年度的主要工作任務

健全突發(fā)事件預警和應急處置機制,不斷提升處置突發(fā)事件和應對自然災害能力進一步完善氣象災害應急預案和應對措施。推動各有關部門盡快接入突發(fā)事件預警信息發(fā)布系統(tǒng),完善信息發(fā)布流程,實現(xiàn)各類突發(fā)事件預警信息網(wǎng)上申請、審核和發(fā)布。逐步推進移動、聯(lián)通、電信三大預警信息傳播綠色通道建設,實現(xiàn)預警信息全網(wǎng)發(fā)送。通過加密預警大喇叭和農(nóng)村電子顯示屏布點,加裝北斗衛(wèi)星通訊等手段,提升預警信息發(fā)布能力,推進預報預警服務不斷向“最后一公里”延伸。

二、收入預算說明

2017年收入預算32.34萬元,其中:一般公共預算撥款32.34萬元. 

三、支出預算說明

    2017年支出預算32.34萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出32.34萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算32.34萬元,占預算撥款支出的100%,其中:工資福利支出21.83萬元,商品和服務支出8萬元,對個人和家庭的補助2.51萬元。

    (二)暫時無項目支出預算。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年無使用 “三公”經(jīng)費預算。

五、其他需要說明的情況

    (一)機關運行經(jīng)費一般公共預算8萬元,包括辦公1.7萬元、印刷費0.1萬元、郵電費1.1萬元、差旅費0.5萬元、日常維修費0.7萬元、辦公用房水費0.8萬元、電費1.5萬元、物業(yè)管理費用1.2萬元其他費用0.4萬元。

(二)暫無政府采購預算。

(三)專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

 

附件:始興縣突發(fā)事件預警信息發(fā)布中心2017年預算公開表

 

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