2015年度韶關(guān)市始興縣墨江中學決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能(簡要說明部門本部機構(gòu)設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能)
2015年決算組成單位共1個,分別是始興縣墨江中學。
(二)人員構(gòu)成情況(簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位的編制、實有在職人員、離退休人員等財政供給人員情況)
(三)決算年度的主要工作任務。
(四)主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
年收入決算1640.3204萬元,其中:一般公共預算撥款1640.3204萬元,無其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)。
三、支出決說明
年支出決算1640.3204萬元,其中:財政撥款安排支出1640.3204萬元,無其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算1546.1204萬元,占財政撥款支出的94%。其中:工資福利支出886.0201萬元。
2015年財政撥款安排的基本支出共1640.3204萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明);
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元。
2.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)決算支出1403.5645萬元,比上年決算減少380.2191萬元,主要原因是:學生人數(shù)減少。主要支出項目有人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出決算94.2000萬元,占財政撥款支出的6%,與上年決算相比,基本持平。
年財政撥款安排的項目支出共 萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出0萬元,比上年決算增加(減少)0萬元。
2.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)決算支出94.2000萬元。主要支出項目有其它特殊教育支出(4.2000萬元)和教育附加安排的支出(90.0000萬元)。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共7.1677萬元,與上年決算數(shù)相比增加23%,增加的原因是公務用車使用率高。
具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.無因公出國(境)費支出。
2.公務用車購置及運行費支出2.7349萬元,主要包括:公務車保有量1輛,全年運行費支出2.7349萬元,平均每輛2.7349萬元。
3.公務接待費支出4.4328萬元,主要用于教育公務接待(共計90批次,合共887人)。