2018年度始興縣機構(gòu)編制委員會辦公室預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經(jīng)費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能。 根據(jù)《中共始興縣委、始興縣人民政府關于印發(fā)〈始興縣人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》(始委發(fā)〔2010〕9號),設立始興縣機構(gòu)編制委員會辦公室,正科級,既是縣委的工作部門,又是縣政府的工作部門,列縣委機構(gòu)序列。主要職能是貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),加強推進行政管理體制改革的職責,加強推進行政審批制度改革等;內(nèi)設機構(gòu)有綜合股、行政編制股、事業(yè)編制股、行政審批股(加掛監(jiān)督檢查股)四個內(nèi)設股室,直屬機構(gòu)有事業(yè)單位登記管理局。
(二)人員構(gòu)成情況:人員編制10名、后勤服務人員1名,實有10人,其中公務員9人、統(tǒng)發(fā)后勤1人。
(三)預算年度的主要工作任務:1、貫徹執(zhí)行中央、省、市有關行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),起草機構(gòu)編制規(guī)范性文件,擬訂我縣機構(gòu)編制有關政策,統(tǒng)一管理全縣黨政群機關(含黨委、政府各部門,人大、政協(xié)、法院、檢察院機關,民主黨派和人民團體機關,以及其他行政機構(gòu),下同)和事業(yè)單位的機構(gòu)編制。
2、加強推進行政管理體制改革的職責。負責擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施;審核縣直機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案;指導和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。
3、加強推進行政審批制度改革職責,負責研究行政審批制度改革有關重大問題,提出對策建議。
4、管理縣直機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關的職能配置、機構(gòu)設置、人員編制和領導職數(shù)。
5、協(xié)調(diào)縣直機關各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。
6、負責擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革總體方案并組織實施;審核和管理縣直事業(yè)單位的機構(gòu)編制;審核除承擔行政職能事業(yè)單位外的正、副科級事業(yè)單位和股級事業(yè)單位的設立、調(diào)整。
7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制和機構(gòu)改革方案、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案、縣直機關和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關“三定”規(guī)定和事業(yè)單位機構(gòu)編制方案以及機構(gòu)編制各項政策法規(guī)的執(zhí)行情況。
8、負責全縣事業(yè)單位登記和管理工作。
9、承辦縣委、縣政府、縣機構(gòu)編制委員會和上級機構(gòu)編制管理機關交辦的其他事項。
(四)始興縣機構(gòu)編制委員會辦公室負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算121.61萬元,其中:一般公共預算撥款121.61萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年增加17.29萬元,增幅16.57%,原因是2017年9月新招公務員1名和機關事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、行政審批標準化、賦碼發(fā)證、事業(yè)單位法人信息抽查等項目支出增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算121.61萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出121.61萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算109.14萬元,占預算撥款支出的89.75%,比上年增加13.82萬元,增幅14.5%,原因是2017年9月新招公務員1名。其中:工資福利支出70.44萬元。
(二)項目支出預算12.47萬元,占預算撥款支出的10.25%,與上年預算相比,增長38.55%,原因是機關事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、行政審批標準化、賦碼發(fā)證、事業(yè)單位法人信息抽查等項目支出增加。其中:001項目用于機關事業(yè)單位網(wǎng)上名稱注冊管理費74700萬元,與上年增加0.47萬元,主要是2017年度欠中辦機關事業(yè)單位網(wǎng)上名稱注冊管理費;002項目用于行政審批標準化工作的辦公設備購置、資料印刷2萬元,與上年數(shù)相比持平;003項目用于機關事業(yè)單位賦碼發(fā)證(三證合一)費1萬,與上年數(shù)相比持平;004項目用于事業(yè)單位法人信息抽查的資料印刷、接待等支出2萬元,與上年增加2萬元,主要是抽查資料印刷、接待等支出增加。
四、“三公”經(jīng)費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為5.2萬元,與上年數(shù)相比減少0.2萬元,減少3.7%,原因是壓縮支出。按資金來源分,財政撥款5.2萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出2.5萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2.5萬元),公務接待費支出2.7萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經(jīng)費一般公共預算27萬元,包括辦公2萬元、印刷費0.5萬元、郵電費1.5萬元、差旅費1.5萬元、公務接待費2.7萬元、手續(xù)費0.1萬元、工會經(jīng)費0.5萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、培訓費0.5萬元、電費0.6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費2.5萬元、其他交通費用4.5萬元、其他費用10.6萬元。
(二)政府采購預算0萬元。
(三)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:完成行政審批標準化建設、機關事業(yè)單位網(wǎng)上名稱管理、賦碼發(fā)證、事業(yè)單位法人信息抽查等4項工作,依法合規(guī)并安全高效的做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
(四)國有資產(chǎn)占有情況。截止2017年底固定資產(chǎn)35.43萬元,其中交通設備(小汽車)16.18萬元、通用設備19.25萬元。
(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。收入0,支出0。
(六)專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。