2018年度始興縣實(shí)驗(yàn)小學(xué)預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能: 2018年預(yù)算組成單位共1個(gè),即始興縣實(shí)驗(yàn)小學(xué),主要職能是小學(xué)教育。
(二)人員構(gòu)成情況:在職統(tǒng)發(fā)人員111人,退休人員48人,學(xué)生2835人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù):實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
(四)主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算1605.7萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1605.7萬(wàn)元,其他收入(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬(wàn)元。比上年增397.51萬(wàn)元,增幅32.9%,原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加,人員增加公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算1605.7萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出1605.7萬(wàn)元,其他收入撥款(財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算1605.7萬(wàn)元,占預(yù)算撥款支出的100%,比上年增397.51萬(wàn)元,增幅32.9%,原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)增加,人員增加支出增加。其中:工資福利支出832.9萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出326萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助446.8萬(wàn)元, 其他資本性支出0萬(wàn)元。
(二)項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.3萬(wàn)元,與上年數(shù)相比減少0.17萬(wàn)元,減少5%,原因是節(jié)約開支。按資金來(lái)源分,財(cái)政撥款3.3萬(wàn)元,其他資金0萬(wàn)元;按具體項(xiàng)目分,因公出國(guó)(境)支出0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元(其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元),公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算0萬(wàn)元。
(二)政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年,主要工作目標(biāo):實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況:無(wú)。
(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況:無(wú)。
(六)專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃,涵蓋部門各項(xiàng)收支,實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。