2018 年度始興縣 直屬機關(guān)工委 預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能。2018年預(yù)算組成單位共1個,是中共始興縣直屬機關(guān)工作委員會,中國共產(chǎn)黨始興縣直屬機關(guān)工作委員會屬于行政單位,是縣委派出機構(gòu),內(nèi)設(shè)2個機構(gòu):一是工委辦公室,二是縣直機關(guān)人民武裝部。主要職能有:
⑴ 徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策。
⑵ 劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
⑶指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)和部分企業(yè)單位黨組織黨員和干部學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀;指導(dǎo)黨員教育管理和黨員干部的培訓(xùn)工作,普法教育工作。
⑷指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作,開展社會主義精神文明建設(shè)和創(chuàng)建文明單位的活動。
⑸檢查指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨的組織發(fā)展工作,負(fù)責(zé)對入黨積極分子和發(fā)展對象的培訓(xùn)教育工作;審批直屬黨總支部、支部發(fā)展新黨員和預(yù)備黨員的轉(zhuǎn)正。
⑹指導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織,實施對黨員特別是黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督、督促和檢查,指導(dǎo)縣直行政、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會、中心組學(xué)習(xí)并檢查落實情況,定期了解非黨員和群眾對縣直單位領(lǐng)導(dǎo)班子的領(lǐng)導(dǎo)干部的意見,及時向縣委反映。
⑺領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨的紀(jì)律檢查工作,審議縣直機關(guān)、事業(yè)單位科級黨員干部及有關(guān)國有企業(yè)的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違紀(jì)問題,審批股級黨員干部違反黨紀(jì)的處分決定。
⑻依法負(fù)責(zé)協(xié)助縣直機關(guān)、事業(yè)單位和有關(guān)企業(yè)黨組織的黨代會和代表選舉的有關(guān)工作。
⑼按照黨章的規(guī)定和要求,做好黨的事務(wù)工作,如收繳黨費、接轉(zhuǎn)組織關(guān)系等等。
⑽領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)人民武裝部搞好武裝工作。
⑾完成縣委交辦的其他任務(wù)。
(二)人員構(gòu)成情況。人員編制4人,在職人員6人,退休人員4人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅決貫徹黨的十九大精神,全面落實新時代黨的建設(shè)總要求,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,持續(xù)深化“雙爭雙促”實踐活動,深入推進機關(guān)黨建規(guī)范化制度化建設(shè),把機關(guān)黨組織建設(shè)成為講政治、有活力、能戰(zhàn)斗的堅強堡壘,把機關(guān)黨員干部隊伍建設(shè)成為政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)的過硬隊伍,推動機關(guān)黨員干部在貫徹落實縣委縣政府決策部署中干在實處、走在前列,為振興發(fā)展、如期全面建成小康社會提供堅強有力的組織保障和政治保證。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算104.70萬元,比上年增23.04萬元,增幅28.21%,主要原因是人員變動。其中:一般公共預(yù)算撥款104.70萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算104.70萬元,比上年增23.04萬元,增幅28.21%,主要原因是人員變動。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出104.70萬元。其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算95.50萬元,占預(yù)算撥款支出的91.21%,比上年增20.84萬元,增幅27.91%。其中:工資福利支出41.89萬元,對個人和家庭的補助支出:26.36萬元,公用經(jīng)費10萬元,小車費2.5萬元,公車補貼2.88萬元,定額人員經(jīng)費:3.36萬元,住房公積金5.02萬元,行政單位醫(yī)療費3.49萬元。
(二)項目支出預(yù)算9.2萬元,占預(yù)算撥款支出的8.79%,與上年預(yù)算相比,增長31.43%,原因是黨員教育培訓(xùn)經(jīng)費增加。其中:001項目黨員教育經(jīng)費9.2萬元。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為12.5萬元,比上年增減2萬元,增幅19.04%,原因是人員變動。其中辦公1.05萬元、印刷費1萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、會議費1.47萬元、公務(wù)接待費0.99萬元、福利費0.6萬元、日常維修費1萬元、培訓(xùn)費2萬元、手續(xù)費0.2萬元、勞務(wù)費0.2萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費2.06萬元、其他費用0.43萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為3.05萬元,與上年數(shù)相比減少0.02萬元,減少6.51%,原因是“三公”經(jīng)費支出減少。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數(shù)保持不變;公務(wù)用車購置及運行維護支出2.06萬元,與上年數(shù)相比減0.01萬元,減0.48%,原因是公務(wù)用車運行維護費減少,其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.06萬元);公務(wù)接待費支出0.99萬元,與上年數(shù)相比減0.01萬元,減少1%,原因是我單位嚴(yán)格落實接待管理規(guī)定,控制接待人員數(shù)量和接待標(biāo)準(zhǔn),減少在外就餐次數(shù),公務(wù)接待經(jīng)費逐年下降。
六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元,與上年數(shù)相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務(wù)類采購0萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況)。2018年我單位固定資產(chǎn)為21.87萬元,其資產(chǎn)主要有公務(wù)用車、電腦、空調(diào)機、辦公用品等資產(chǎn)組成。
八、預(yù)算績效情況。2018年,主要工作目標(biāo)有:以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),堅決貫徹黨的十九大精神,全面落實新時代黨的建設(shè)總要求,以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,持續(xù)深化“雙爭雙促”實踐活動,深入推進機關(guān)黨建規(guī)范化制度化建設(shè),把機關(guān)黨組織建設(shè)成為講政治、有活力、能戰(zhàn)斗的堅強堡壘,把機關(guān)黨員干部隊伍建設(shè)成為政治強、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)優(yōu)的過硬隊伍,推動機關(guān)黨員干部在貫徹落實縣委縣政府決策部署中干在實處、走在前列,為振興發(fā)展、如期全面建成小康社會提供堅強有力的組織保障和政治保證,依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營收支情況(如無也應(yīng)注明)。收入0元,支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。