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始興縣直屬機關工委2016年預算公開

2016年度始興縣直屬機關工委預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經(jīng)費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。中國共產(chǎn)黨始興縣直屬機關工作委員會屬于行政單位, 是縣委派出機構,內(nèi)設2個機構:一是工委辦公室,二是縣直機關人民武裝部。執(zhí)行行政單位財務會計制度,法定代表人是楊少波,地址在縣政府行政大樓五樓,。

(二)人員構成情況。2016年人員編制4人,在職人員6人,退休人員4人。

(三)預算年度的主要工作任務。

⑴徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策。

⑵劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風建設。

⑶指導縣直機關、事業(yè)和部分企業(yè)單位黨組織黨員和干部學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀;指導黨員教育管理和黨員干部的培訓工作,普法教育工作。

⑷指導縣直機關、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作,開展社會主義精神文明建設和創(chuàng)建文明單位的活動。

⑸檢查指導縣直機關、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨的組織發(fā)展工作,負責對入黨積極分子和發(fā)展對象的培訓教育工作;審批直屬黨總支部、支部發(fā)展新黨員和預備黨員的轉正。

⑹指導縣直機關、事業(yè)單位和部分企業(yè)黨組織,實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督、督促和檢查,指導縣直行政、事業(yè)單位和有關企業(yè)的黨員領導干部民主生活會、中心組學習并檢查落實情況,定期了解非黨員和群眾對縣直單位領導班子的領導干部的意見,及時向縣委反映。

⑺領導縣直機關、事業(yè)單位和有關企業(yè)黨的紀律檢查工作,審議縣直機關、事業(yè)單位科級黨員干部及有關國有企業(yè)的黨員領導干部違紀問題,審批股級黨員干部違反黨紀的處分決定。

 ⑻依法負責協(xié)助縣直機關、事業(yè)單位和有關企業(yè)黨組織的黨代會和代表選舉的有關工作。

 ⑼按照黨章的規(guī)定和要求,做好黨的事務工作,如收繳黨費、接轉組織關系等等。

 ⑽領導縣直機關人民武裝部搞好武裝工作。

 ⑾完成縣委交辦的其他任務。

(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

二、收入預算說明

2016年收入預算92.10萬元,其中:一般公共預算撥款92.10 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年增加17.17萬元,增幅22.91%,原因是人員變動。

三、支出預算說明

2016年支出預算92.10萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出92.10 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算77.14萬元,占預算撥款支出的71.75%,比上年增加18.61萬元,增幅31.80%,原因是人員變動。其中:工資福利支出41.42萬元。

    (二)項目支出預算14.96萬元,占預算撥款支出的16.24%,與上年預算相比,減少1.44%,原因是項目經(jīng)費減少。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2016年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為3.51萬元,與上年數(shù)相比持平或減少0.01萬元,減少0.03%,原因是公務接待費減少。按資金來源分,財政撥款3.51萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出2.5萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2.5萬元),公務接待費支出1.01萬元。

五、其他需要說明的情況

    (一)機關運行經(jīng)費一般公共預算9.7萬元。

(二)政府采購預算0萬元.

(三)預算績效目標情況。

(四)國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。

(五)國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。收入0元,支出0元。

(六)專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

附件:始興縣直屬機關工委2016年預算公開表

 

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